新乡科强电器有限公司质量保证文件控制系统

需积分: 0 0 下载量 57 浏览量 更新于2024-06-27 收藏 114KB DOC 举报
"3C程序文件(2).doc" 是一份关于新乡科强电器有限公司的质量管理体系程序文件,包含了多个方面的重要控制程序。文件旨在确保公司的质量保证能力,通过有效的文件控制、记录控制以及对供应商的选择评价和日常管理等多个环节,来保证产品质量和体系的稳定运行。 文件控制程序详细描述了如何对内部和外部文件进行分类、编号、审批、发放、使用管理和控制。其中,文件被分为管理性和技术性两类,编号遵循特定的规则,所有文件在发布前需经过总经理审批。文件管理员负责发放和回收工作,确保使用的是有效版本,过期或作废文件会被及时处理,避免误用。 记录控制程序旨在提供客观证据,证明质量体系的有效运行和产品达到规定要求。质量记录包括书面形式,由各职能岗位按要求填写,真实、准确、完整地记录,保存期限不少于两年。这些记录用于追溯和采取纠正及预防措施。 供应商的选择评价和日常管理程序关注于选择合格的供应商,确保原材料和组件的质量。这可能包括供应商的资质评估、性能评价和持续监控,以确保供应链的稳定性。 其他程序涵盖了进货检验、生产过程控制、检验试验设备管理、不合格品控制、纠正和预防措施、内部质量审核、认证产品一致性控制、认证标志使用管理以及包装、搬运和储存控制,形成了一个全面的质量管理体系。 这些程序文件构成了公司质量管理的基础,通过标准化流程和严格的控制,确保产品质量和公司运营的合规性,从而提升客户满意度和企业信誉。
2022-12-24 上传
程序文件目录 01 保护机密信息和所有权程序…………………………………………3 02 文件控制和管理程序…………………………………………………5 03 服务和供应品采购控制程序…………………………………………8 04 评审客户要求、标书和合同程序……………………………………10 05 处理客户申诉和投诉程序……………………………………………12 06 不符合工作控制程序…………………………………………………14 07 纠正、预防措施控制程序……………………………………………17 08 记录管理程序…………………………………………………………19 09 内部审核程序…………………………………………………………21 10 管理评审程序…………………………………………………………23 11 人员培训和管理程序…………………………………………………25 12 安全作业管理程序……………………………………………………27 13 环境控制和保护程序…………………………………………………29 14 数据保护程序…………………………………………………………32 15 测量不确定度评定程序………………………………………………33 16 允许偏离标准规范程序………………………………………………37 17 仪器设备(标准物质)维护保养和管理程序………………………39 18仪器设备(标准物质)期间核查程序 ………………………………42 19 样品抽取程序…………………………………………………………43 20 样品管理程序…………………………………………………………46 21 结果质量控制程序……………………………………………………48 22 证书和报告管理程序…………………………………………………49 23 技术标准、检验方法控制程序………………………………………52 24 量值溯源程序…………………………………………………………54 25 检验用计算机、软件和网络控制程序………………………………56 26 分包管理程序…………………………………………………………59 27 开展新项目管理程序…………………………………………………60 28 仲裁检验程序…………………………………………………………62 29 检验质量事故处理程序………………………………………………65 30 应急情况处理程序……………………………………………………67 31 产品质量检验及其相关工作程序……………………………………68 "*****程序文件 "文件编号:TJGH/SYS-CX01-01-2013 " " 保护机密信息和所有权程序 "第 1 版 第 0 次 修订 " " "第 1 页 共 2 页 " " "颁布日期 " "1 目的 " "保护本实验室及委托方的机密信息和技术所有权,真正维护委托方的权益,保证 " "本实验室的第三方公正地位。 " "2 适用范围 " "适用于检测活动中所知悉的国家秘密、委托方相关商业秘密和技术秘密及本实验 " "室业务、质量技术、行政文件资料保密工作。 " "3 职责 " "3.1 业务员负责委托方样品及相关技术信息(报告结果等)在传递、保管中的保 " "密工作以及本实验室内部质量、技术、业务资料的保密工作。 " "3.2 检验室授权人负责委托方相关信息及本单位文件在检验过程中的保密工作。 " "3.3 检测人员负责委托方相关信息(特别是报告结果)的保密工作,并接受监督 " "员对保密工作的监督。 " "4 程序 " "4.1 保密范围。 " "4.1.1 委托方技术资料:样品外型,包装设计,内控标准(包括企业标准)、配 " "方与工艺,新产品鉴定的技术文件和资料,技术成果专利等。 " "4.1.2 委托方的商业秘密。 " "4.1.3 本单位业务资料:各种统计报表,汇总表,上级下达的抽样计划实施方案 " ",质量分析报告等。 " "4.1.4 本单位技术资料:所内技术发展方向,未公开的科研项目内容及拥有的技 " "术成果专利,本所正在进行的科研项目内容和进度情况,本单位未公开的技术资 " "料、情报资料。 " "4.1.5 检验相关技术资料:实验室平面布置图;检测设备的相关技术条件及技术 " "文件;本单位用于检测的特殊技术方法、技术手段及措施;检验报告及原始记录 " "等与检验有关的技术资料。 " "4.1.6 质保体系运行的相关质量文件。 " "4.1.7 需要保密的其它文件和资料。 " "4.2 " "实验室全体人员应严格遵守国家有关保密原则,严格保护委托方及本实验室的技 " "术机密。 " "4.3 委托方及本单位文件资料的外供批准权限。 " "4.3.1 第4.1条第4.1.1款和第4.1.2款涉及内容未经委托方同意不得向其他
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质量程序文件 受控状态: 分 发 号: 使 用 者: 发放时间: "编 制 "日 期 "审 核 "日 期 "批 准 "日 期 " " " " " " " " 2004年 2月20日发布 2004年2月28日实施 程 序 文 件 目 录 "序 号 "文 件 编 号 "文 件 名 称 " "1 "Q/JY-QP-001 "文件和资料控制程序 " "2 "Q/JY-QP-002 "质量记录控制程序 " "3 "Q/JY-QP-003 "供应商评审管理控制程序 " "4 "Q/JY-QP-004 "进货检验和试验控制程序 " "5 "Q/JY-QP-005 "生产过程控制程序 " "6 "Q/JY-QP-006 "过程检验控制程序 " "7 "Q/JY-QP-007 "生产设备维护保养控制程序 " "8 "Q/JY-QP-008 "例行检验和确认检验控制程序 " "9 "Q/JY-QP-009 "检验和试验仪器设备控制程序 " "10 "Q/JY-QP-010 "不合品控制程序 " "11 "Q/JY-QP-011 "纠正和预防措施控制程序 " "12 "Q/JY-QP-012 "内部质量审核控制程序 " "13 "Q/JY-QP-013 "产品变更控制程序 " "14 "Q/JY-QP-014 "认证标志使用管理控制程序 " "15 "Q/JY-QP-015 "包装、搬运和储存控制程序 " " 台州市黄岩嘉宇电器有限公司 "件编号:Q/JY-QP-001 " " "- Q/JY-QP-015 " " 程序文件 " " "版本号/修订状态:A/0 "发布日期:2004-2-20 " "修订 "修改内容 "修改日期 "批准 "生效日期 " "状态 " " " " " "A0 "无 "/ "/ "2004-2-28 " "编写: "审核: "批准: " "日期: "日期: "日期: " "发放 " 总经理      质量负责人     综合管理部     " "范围 " " "程序文件 "文件号:Q/JY-QP-001 " "文件名称:文件和资料控制程序 "生效日期:2004-2-28 " "版本号/修订状态:A/0 "文件页码:第1页,共4页。" 1.目的 对与质量保证能力要求相关的文件资料进行有效控制,使其处于受控状态,确保质 量 保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件。 2.使用范围 本程序适用于质量保证能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。 3.职责 3.1文件管理员负责质量保证能力要求有关文件的总体控制工作; 3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作; 3.3各部门配合做好文件的控制工作。 4.控制程序 4.1文件和资料控制流程: 内部文件: 外部文件: "程序文件 "文件编号:Q/JY-QP-001 " "文件名称:文件和资料控制程序 "生效日期:2004-2-28 " "版本号/修订状态:A/0 "文件页码:第2页,共4页。" 4.2 文件资料分类 4.2.1内部文件资料 4.2.1.1管理性文件和资料:包括质量手册;程序文件和质量计划;质量记录等。 4.2.1.2技术性文件和资料:包括图纸、工艺文件、检验指导书、产品标准、操作规程 等。 4.2.2外部文件资料 对质量体系相关的外来文件和资料,包括国家标准、行业标准、指导加工及检验的文 件和资料。 4.3 文件和资料的编号原则 4.3.1.质量手册编号 Q/JY- QM - 4.3.2程序文件编号 Q/JY- QP - 程序文件流水号 程序文件代号 企业代号 "程序文件 "文件编号:Q/JY-QP-001 " "文件名称:文件和资料控制程序 "生效日期:2004-2-28 " "版本号/修订状态:A/0 "文件页码:第3页,共4页。" 4.3.3作业指导文件编号 Q/JY- QS - 作业指导文件流水号 作业指导文件代号 企业代号 4.3.4质量记录编号 Q/JY - QR- - 质量记录表单流水号 质量记录表单代号 企业代号 4.3.5各岗位根据职责分工负责所辖范围内相关文件的编制,文件的编制应符合有关规 定和规范的要求。 4.4文件审批 所有文件发布前均由总经理审批。审批后的文件正本由文件管理员妥善保管。 4.5文件的发放 a)文件管理员对所发放的文件资料进行编号、标识(盖受控章)后发放,并准确、及时 地将有效版本的文件资料发放给对质量有影响的场合和个人,并及时收回失效或作废文 件。文件使用的场合应能方便地得到适用有效的文件。 b)文件发放应作好登记。文件管理员必须做好文件的发放记录,根据发放范围填写《文 件发放回收登记表》,同时领用者应签字。 "程序文件 "文件编号:Q/JY-QP-001 " "文件名称:文件和资料控制程序 "生效日期:2004-2-28 "