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首页Ecology8.0 财务预算说明书v5
1. 财务管理(e-Financials) 财务模块提供给企业以及部门关于他们运营的财务方面的详细情况。 财务相关帐户的建立和数据的分录 财务模块中可以根据企业的实际需求建立相应的帐户科目,并对相关的财务信息进行录入。 清晰观察企业绩效 系统提供了组织结构图和多个指示器,以这些指示器作为财务状况浏览的指标,可以在线浏览企业的整体运作财务状况。 浏览多种预算和收支信息 在财务模块当中可以录入各种预算和收支信息,并通过浏览页面对整个的预算和收支信息进行浏览。 财务报告 在财务模块中,对录入的财务相关数据进行处理后,系统生成一些标准的财务报表。任何关于事务处理报告中盈亏帐目的方面,都可以直接通过财务模块生成。 财务模块功能 企业整体绩效表现的明晰浏览 预算及收支的分录与浏览 生成财务报告,为管理层提供决策支持 提供财务分析工具 通过WEB更新财务数据
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财务预算说明书
目录
1. 财务管理(e-Financials)......................................................................................3
2. 总体思路............................................................................................................... 4
2.1. 总体思路.....................................................................................................4
3. 预算方案编制......................................................................................................... 5
3.1. 预算方案.....................................................................................................5
3.1.1. 功能说明............................................................................................ 5
3.1.2. 添加预算方案.....................................................................................5
3.1.3. 维护预算方案.....................................................................................5
3.2. 费控设置.....................................................................................................6
3.2.1. 功能说明............................................................................................ 6
3.2.2. 维护费控设置.....................................................................................6
3.2.3. 预算流程单独配置预算设置...................................................................8
4. 预算编制............................................................................................................... 9
4.1. 预算期间配置............................................................................................... 9
4.1.1. 功能说明............................................................................................ 9
4.1.2. 新增操作............................................................................................ 9
4.2. 预算科目配置.............................................................................................11
4.2.1. 功能说明..........................................................................................11
4.2.2. 新增操作..........................................................................................11
4.2.3. 维护操作..........................................................................................14
4.2.4. 科目预算周期说明.............................................................................15
4.3. 预算编制...................................................................................................16
4.3.1. 功能说明..........................................................................................16
4.3.2. 预算查询..........................................................................................16
4.3.3. 编制预算..........................................................................................17
4.3.4. 预算编制口径....................................................................................19
4.3.5. 预算导入..........................................................................................20
4.3.6. 预算对比..........................................................................................20
4.3.7. 下级预算信息....................................................................................22
4.4. 审批流程设置.............................................................................................22
4.4.1. 功能说明..........................................................................................22
4.4.2. 设置审批流程....................................................................................22
4.5. 编制权限设置.............................................................................................23
4.5.1. 功能说明..........................................................................................23
4.5.2. 编制权限..........................................................................................24
4.5.3. 新建编制权限....................................................................................24
4.5.4. 维护编制权限....................................................................................25
5. 预算流程............................................................................................................. 26
5.1. 功能说明...................................................................................................26
5.2. 预算申请...................................................................................................26
5.2.1. 功能说明..........................................................................................26
5.2.2. 自定义表单费用报销流程....................................................................26
5.2.3. 维护预算流程设置.............................................................................27
5.2.4. 费控字段对应....................................................................................28
5.2.5. 动作设置..........................................................................................29
5.2.6. 个性方案设置....................................................................................30
5.2.7. 系统表单预算流程.............................................................................31
5.3. 预算变更...................................................................................................32
5.3.1. 功能说明..........................................................................................32
5.3.2. 系统表单..........................................................................................32
6. 预算后台管理....................................................................................................... 34
6.1. 财务手工做账.............................................................................................34
6.1.1. 功能说明..........................................................................................34
6.1.2. 手工做账..........................................................................................34
6.2. 预算基础管理.............................................................................................35
6.2.1. 功能说明..........................................................................................35
6.2.2. 预算全局设置....................................................................................35
6.2.3. 剩余预算自动结转.............................................................................36
6.2.4. 预算结转口径....................................................................................37
6.2.5. 从下至上预算费用设置.......................................................................37
6.2.6. 从下至上预算费用设置口径.................................................................38
7. 费用报表............................................................................................................. 39
7.1. 预算报表...................................................................................................39
7.1.1. 部门预算..........................................................................................39
7.1.2. 个人预算..........................................................................................39
7.1.3. 部门收支..........................................................................................40
7.1.4. 个人收支..........................................................................................41
7.1.5. 客户收支..........................................................................................42
7.1.6. 项目收支..........................................................................................42
1. 财务管理(e-Financials)
财务模块提供给企业以及部门关于他们运营的财务方面的详细情况。
财务相关帐户的建立和数据的分录
财务模块中可以根据企业的实际需求建立相应的帐户科目,并对相关的财务信息进行
录入。
清晰观察企业绩效
系统提供了组织结构图和多个指示器,以这些指示器作为财务状况浏览的指标,可以
在线浏览企业的整体运作财务状况。
浏览多种预算和收支信息
在财务模块当中可以录入各种预算和收支信息,并通过浏览页面对整个的预算和收支
信息进行浏览。
财务报告
在财务模块中,对录入的财务相关数据进行处理后,系统生成一些标准的财务报表。
任何关于事务处理报告中盈亏帐目的方面,都可以直接通过财务模块生成。
财务模块功能
企业整体绩效表现的明晰浏览
预算及收支的分录与浏览
生成财务报告,为管理层提供决策支持
提供财务分析工具
通过 WEB 更新财务数据
2. 总体思路
2.1. 总体思路
说明:
费控管理的核心是通过构建流程,对费用相关事务进行管控,从而达到对各预算单位的预
算支出控制。
以“费用控制”为核心,预算管理分四个步骤。
预算管理
预算编制
费控方案
费用控制
执行统计
费控方案
费控维度
费控强度
费控提示
全局方案
流程方案
预算期间
预算科目
编制权限
预算编制
预算导入
审批设置
部门预算
个人预算
部门收支
个人收支
客户收支
项目收支
预算申请
预算变更
手工做账
结转开关
逆向录入
方案开关
校验控制
3. 预算方案编制
3.1. 预算方案
3.1.1. 功能说明
针对不同的预算管控流程,预算编制预算的费控方案。
此处编制的预算方案可针对系统中所有的引用了预算方案的流程进行费控。
3.1.2. 添加预算方案
点击预算方案菜单进入页面,点击 如下图所示
字段说明:
方案名称:方案的名称。
方案编码:方案的编码。
方案年度:方案的起始年份~结束年份(结束年份不选择表示自起始年份开始始终有效)
启用方案:控制方式是否启用。
点击 完成此操作。
3.1.3. 维护预算方案
选择要删除的预算方案,点击 按钮进行删除,如下图所示
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