K3系统全面操作指南:流程图与模块详解

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K3系统基础操作流程图是一份详细的指南,涵盖了K3系统的核心功能模块,旨在帮助用户理解并掌握日常业务处理流程。以下是从标题和描述中提炼的知识点: 1. 流程图符号说明: - 该文档首先解释了流程图中各种符号的含义,包括起止说明、操作或数据流向、辅助说明等,以便读者能够准确理解每个步骤的含义和操作意图。 2. K/3系统基础操作流程: - A. 账套管理:这部分介绍了如何在中间层进行账套的创建、设置和管理,是系统初始化的第一步。 - B. 系统基础资料录入:涵盖了系统的基本配置,如设置用户权限、组织机构、基础档案等。 - C. 系统初始化资料录入:确保数据的准确性,包括财务科目设置、税率、币种等。 - D. 期末结账处理:这是年度财务会计的重要环节,涉及转账凭证、损益结转等操作。 3. 各模块日常业务处理: - 总账系统: - 总体流程包括凭证的增删改查,审核、过账以及期末处理等常规操作。 - 初始化处理涉及到设置会计政策、输入期初余额等。 - 现金管理系统:涵盖现金日记账、银行存款日记账的登记,以及与银行对账单的处理。 - 固定资产系统:包括固定资产的初始设置、卡片新增、变动管理和清理等。 - 报表系统:自定义报表的创建和公式定义,用于数据分析和报告生成。 - 应收账款与应付款管理系统:详细介绍了发票、应收应付单据的录入、核销和期末结账流程。 - 采购与仓存管理系统:涉及采购订单处理、入库、出库和盘点操作。 - 存货核算系统:涵盖暂估处理、成本计算、凭证生成及期末账务处理。 这些流程图详细描绘了K3系统在不同模块下的操作路径,对于系统管理员、财务人员和其他使用K3系统的企业员工来说,理解和遵循这些流程是高效使用该系统的基石。通过熟悉这些基础操作,用户可以确保数据的一致性和准确性,同时提升企业的财务管理效率。
2010-08-19 上传
目录 一、流程图符号说明: 4 二、K/3系统基础操作流程图: 5 A、“中间层—账套管理” 5 B:系统基础资料 8 C:系统初始化资料录入 9 D:系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程: 12 A、总账系统: 12 1、总账总体流程: 12 2、总账初始化处理: 13 3、新增凭证: 14 4、凭证修改: 15 5、单张凭证审核: 16 6、多张凭证审核: 17 7、单张凭证反审核: 18 8、成批凭证反审核: 19 9、单张凭证过账: 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账: 22 12、成批凭证反过账: 23 13、总账系统的期末处理: 24 B、现金管理系统: 25 1、初始化处理: 25 2、复核记账: 26 3、登现金日记账: 27 4、库存现金盘点处理: 27 5、现金对账处理: 28 6、登银行存款日记账: 29 7、登银行对账单处理: 29 8、银行存款对账: 30 9、新开账户处理: 31 C、固定资产系统: 32 1、固定资产初始化操作: 32 2、新增卡片类别资料: 33 3、日常新增固定资产卡片操作: 34 4、单张固定资产变动处理: 35 5、成批固定资产变动: 36 6、固定资产清理: 37 D:报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作-发票录入 42 4、日常操作-其它应收单录入 43 5、日常操作-应收票据录入 44 6、日常操作-收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作-发票录入 50 4、日常操作-其它应付单录入 51 5、日常操作-应付票据录入 52 6、日常操作-付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G:采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H:仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I:存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65